2080904 |  |  | | FELIPE MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | OLIVER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 07.586.015/0001-22 | R$ 120,00 |  |
2079853 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PEREIRA E MEDEIROS LTDA 00.537.308/0001-70 | R$ 119,57 |  |
2079849 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COMERC. DE ALIMENTOS LTDA 42.591.651/1049-41 | R$ 15,00 |  |
2078798 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GIRAFFAS 08.861.343/0001-52 | R$ 12,40 |  |
2078689 |  |  | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.373.589/0005-05 | R$ 100,00 |  |
2078686 |  |  | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.373.589/0005-05 | R$ 87,00 |  |
2076435 |  |  | | Fábio Faria | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JUAREZ MOURA CAVALCANTE 056.343.694-87 | R$ 2000,00 |  |
0 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -482,66 |  |
0 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 6,40 |  |
0 |  |  | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 43,00 |  |
0 |  |  | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 37,10 |  |
0 |  |  | | João Maia | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 45,80 |  |
0 |  |  | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1687,32 |  |
0 |  |  | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 118,66 |  |
0 |  |  | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 843,66 |  |
0 |  |  | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 400,56 |  |
0 |  |  | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 731,12 |  |
0 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 710,66 |  |
2102022 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HAJIME RESTUARANTE E FAST FOOD LTDA 11.458.550/0001-75 | R$ 29,76 |  |
2091445 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 |  |
2085930 |  |  | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0005-79 | R$ 100,00 |  |
2082220 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 2002 ALECRIM 09.317.359/0001-61 | R$ 20,00 |  |
2081945 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADE NATAL 35.298.330/0001-90 | R$ 100,04 |  |
2081805 |  |  | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0005-20 | R$ 100,00 |  |
2080910 |  |  | | FELIPE MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARI & ANA RESTAURANTE LTDA 07.839.480/0001-28 | R$ 97,15 |  |
2080497 |  |  | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MB COMBUSTIVEIS 08.345.698/0001-99 | R$ 131,62 |  |
2078752 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA DE JORNAIS LTDA 08.314.429/0001-65 | R$ 8000,00 |  |
2076249 |  |  | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Passagens aéreas | TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 925,96 |  |
0 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -312,66 |  |
0 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 650,56 |  |
0 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 35,45 |  |
0 |  |  | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 115,76 |  |
0 |  |  | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 347,66 |  |
0 |  |  | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 371,66 |  |
0 |  |  | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 529,66 |  |
0 |  |  | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -460,56 |  |
0 |  |  | | João Maia | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 406,30 |  |
0 |  |  | | João Maia | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 290,69 |  |
0 |  |  | | FELIPE MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 428,66 |  |
0 |  |  | | Fábio Faria | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 523,42 |  |
0 |  |  | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 254,36 |  |
0 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 843,66 |  |
0 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 226,15 |  |
0 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 843,66 |  |
0 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 150,11 |  |
2088781 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | AQUATRO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA 12.006.727/0001-65 | R$ 4000,00 |  |
2083760 |  |  | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADE NATAL 35.298.330/0001-90 | R$ 20,00 |  |
2082926 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL A NOTÍCIA 09.533.774/0001-52 | R$ 400,00 |  |
2082916 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXMEIO COMUNICAÇÃO 04.576.059/0001-83 | R$ 545,00 |  |
2080901 |  |  | | FELIPE MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.373.589/0004-16 | R$ 50,00 |  |
2079844 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LUIZ SIZENANDO DANTAS SEGUNDO 06.123.006/0001-32 | R$ 146,96 |  |
2079833 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MACEDO HOLLANDA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 11.350.583/0001-05 | R$ 98,45 |  |
2078794 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LEC REFEIÇÕES LTDA 05.667.987/0004-69 | R$ 9,90 |  |
2077348 |  |  | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 132,02 |  |
2076781 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ENTRONCAMENTO 08.350.555/0008-41 | R$ 50,00 |  |
0 |  |  | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -340,46 |  |
0 |  |  | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 31,12 |  |
0 |  |  | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 710,56 |  |
0 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 638,66 |  |
0 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 312,66 |  |
0 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 191,00 |  |
0 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 710,56 |  |
2114506 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ABADE MIDWAY BAR E RESTAURANTE 11.350.583/0002-88 | R$ 80,00 |  |
2104420 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ABADE MIDWAY BAR E RESTAURANTE 11.350.583/0002-88 | R$ 80,00 |  |
2086167 |  |  | | João Maia | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A 76.535.764/0001-43 | R$ 794,52 |  |
2082741 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ABADE MIDWAY BAR E RESTAURANTE 11.350.583/0002-88 | R$ 80,00 |  |
2082173 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JVC COMERCIAL 35.298.330/0007-85 | R$ 80,00 |  |
2079842 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ROQUE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO NETO - ME 12.693.438/0001-81 | R$ 126,00 |  |
2079832 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MACEDO HOLLANDA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 11.350.583/0002-88 | R$ 161,30 |  |
2076794 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ABADE MIDWAY BAR E RESTAURANTE 11.350.583/0002-88 | R$ 80,00 |  |
2076783 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RUI BARBOSA 05.564.770/0002-61 | R$ 100,00 |  |
2075393 |  |  | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0005-20 | R$ 146,00 |  |
2081795 |  |  | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 109 NORTE LTDA 05.849.569/0001-40 | R$ 106,04 |  |
2079829 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MAGALY VASCONCELOS DOS SANTOS - ME 07.712.760/0001-70 | R$ 118,00 |  |
2076779 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLINDA 10.797.331/0001-58 | R$ 100,00 |  |
2075392 |  |  | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0005-20 | R$ 100,00 |  |
2114515 |  | |  | SANDRA ROSADO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 09.100.207/0001-02 | R$ 40,00 |  |
2091416 |  |  | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA 00.984.060/0002-77 | R$ 30,53 |  |
2089289 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | C.Q ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL 08.350.316/0001-15 | R$ 1000,00 |  |
2088927 |  |  | | FELIPE MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GÁS LTDA 24.206.617/0033-03 | R$ 3502,06 |  |
2087416 |  |  | | Fábio Faria | 2011 | Telefonia | VIVO 02.449.992/0155-10 | R$ 51,00 |  |
2083755 |  |  | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADE NATAL 35.298.330/0001-90 | R$ 30,01 |  |
2081990 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PLANALTO 08.399.834/0001-23 | R$ 20,00 |  |
2081906 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO 08.202.116/0001-15 | R$ 90,00 |  |
2071878 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL FOLHA REGIONAL 11.780.286/0001-91 | R$ 550,00 |  |
0 |  |  | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1280,32 |  |
0 |  |  | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 169,60 |  |
0 |  |  | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 552,00 |  |
0 |  |  |  | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 1,55 |  |
0 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 88,00 |  |
0 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 652,66 |  |
2110837 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 40,50 |  |
2102060 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DUPLEX BAR E LANCHES LTDA. 65.969.800/0001-60 | R$ 82,13 |  |
2097866 |  |  | | João Maia | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 706,92 |  |
2097859 |  |  | | João Maia | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 722,33 |  |
2097637 |  |  | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MBR COMERCIAL LTDA 70.313.598/0001-54 | R$ 128,74 |  |
2093434 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | TIM 04.206.050/0088-31 | R$ 588,85 |  |
2093431 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | TIM 04.206.050/0088-31 | R$ 487,34 |  |
2093429 |  | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | TIM 04.206.050/0088-31 | R$ 39,00 |  |
2092840 |  |  | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Telefonia | TIM 04.206.050/0088-31 | R$ 945,87 |  |