0 |  | |  | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 205,13 |  |
0 |  |  |  | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 26,49 |  |
0 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 8,28 |  |
0 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 4,03 |  |
0 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 9,17 |  |
0 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,72 |  |
0 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 11,46 |  |
0 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,22 |  |
5533823 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas Brasileiras. 09.296.295/0001-60 | R$ 1473,94 |  |
0 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 194,00 |  |
0 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 270,65 |  |
0 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 23,78 |  |
0 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 820,31 |  |
0 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 702,52 |  |
0 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 313,55 |  |
0 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 653,19 |  |
0 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 3088,62 |  |
0 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 76,81 |  |
0 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 87,01 |  |
0 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 282,00 |  |
0 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 84,30 |  |
5524602 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO JORGE 04.903.852/0001-40 | R$ 100,00 |  |
5521410 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AÇAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS 08.903.045/0001-88 | R$ 4000,00 |  |
5521381 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AÇAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS 08.903.045/0001-88 | R$ 2000,00 |  |
5514446 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A. 09.296.295/0014-84 | R$ 1473,94 |  |
5524580 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO RIO CANDEIAS LTDA -EPP 09.505.706/0001-80 | R$ 163,00 |  |
5521403 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RONDON LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME 07.129.816/0001-69 | R$ 2500,20 |  |
5525641 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L F DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. 06.105.925/0001-83 | R$ 7763,28 |  |
5517090 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NETINFOR 04.739.410/0001-00 | R$ 2500,00 |  |
5515566 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP 09.613.772/0001-73 | R$ 1000,00 |  |
5541223 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA QI 28 00.306.597/0050-85 | R$ 113,78 |  |
5535780 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MÁXIMA INFORMÁTICA 84.629.500/0001-87 | R$ 1890,00 |  |
5515556 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 07.451.844/0001-06 | R$ 2236,72 |  |
0 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 2450,00 |  |
5516636 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA 01.302.220/0001-32 | R$ 3301,70 |  |
898529 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1479,03 |  |
0 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 62,99 |  |
5537196 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BENINCASA & MORO LTDA ME 15.114.599/0001-61 | R$ 435,00 |  |
5523203 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0002-43 | R$ 69,90 |  |
5512748 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 3396,49 |  |
899470 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1415,95 |  |
5521253 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 771,70 |  |
0 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 200,15 |  |
0 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 31,88 |  |
899378 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1401,85 |  |
5541149 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. 00.306.597/0063-08 | R$ 119,65 |  |
5540067 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE MANGAI - MAIA E TAVARES LTDA 03.247.760/0002-77 | R$ 54,02 |  |
5525167 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 33.530.486/0001-29 | R$ 29,89 |  |
5521811 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSCELIN SAITO 469.332.202-49 | R$ 2300,00 |  |
5512568 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0016-83 | R$ 241,02 |  |
898487 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 901,95 |  |
898486 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 852,03 |  |
0 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 20,77 |  |
5531510 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Serviços postais | ECT CORREIOS 34.028.316/0878-02 | R$ 57,71 |  |
5524842 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | LELIS E CRISTOVÂO LTDA 06.249.591/0001-11 | R$ 9,30 |  |
0 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 262,79 |  |
917515 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1916,85 |  |
5521826 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos LTDA 00.306.597/0053-28 | R$ 100,00 |  |
5516271 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA 05.902.200/0001-53 | R$ 168,55 |  |
5515980 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA 05.914.650/0001-66 | R$ 940,74 |  |
5510169 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | VALPARAISO REPRESENTACAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 12.113.200/0001-30 | R$ 2000,00 |  |
5509742 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 79,03 |  |
917511 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2016,85 |  |
917497 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1392,85 |  |
893540 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 2698,27 |  |
0 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 65,00 |  |
5514972 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | UNIVERSO COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA 22.834.196/0001-52 | R$ 25,00 |  |
5512573 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0016-83 | R$ 246,12 |  |
5510146 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 145,04 |  |
0 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,79 |  |
5524559 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FOGAO DE LENHA 12.231.883/0001-20 | R$ 45,00 |  |
5514286 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Serviços postais | ECT CORREIOS 34.028.316/0878-02 | R$ 59,51 |  |
5510148 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA PARANOÁ 00.306.597/0067-23 | R$ 150,07 |  |
5510105 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 99,18 |  |
885913 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 883,94 |  |
885912 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 643,94 |  |
885910 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 643,94 |  |
885909 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 763,94 |  |
0 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 50,14 |  |
5524839 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO IRMAOS LTDA 03.754.107/0001-13 | R$ 196,82 |  |
5520738 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 593,87 |  |
5517059 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MONTEIRO RENT A CAR 04.320.901/0001-11 | R$ 2500,00 |  |
5514999 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | BRASIL TELECOM S/A 02.558.157/0015-68 | R$ 774,79 |  |
5510142 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. 00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 |  |
5509087 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JOSE ANTONIO ALVARES ADVOCACIA 09.688.906/0001-15 | R$ 15000,00 |  |
0 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 17,15 |  |
5514991 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 33.530.486/0001-29 | R$ 44,78 |  |
885765 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 923,94 |  |
885763 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 933,93 |  |
5515012 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | OI FIXO 76.535.764/0323-47 | R$ 282,79 |  |
5510181 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 01.875.781/0001-20 | R$ 100,00 |  |
5509723 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA 05.914.650/0001-66 | R$ 773,52 |  |
5509076 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos LTDA 00.306.597/0053-28 | R$ 80,00 |  |
0 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 50,14 |  |
902299 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
902540 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 68,00 |  |
902303 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
902559 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 754,03 |  |
902556 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 254,00 |  |
5532217 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | EUCATUR 76.080.738/0010-69 | R$ 74,47 |  |