0 |  |  |  | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,24 |  |
0 |  | |  | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,99 |  |
0 |  |  |  | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2,15 |  |
0 |  | |  | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,04 |  |
5538190 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A. 09.296.295/0014-84 | R$ 1523,93 |  |
5538051 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A. 09.296.295/0014-84 | R$ 2442,45 |  |
0 |  | |  | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,40 |  |
0 |  | |  | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 69,11 |  |
0 |  | |  | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 7,25 |  |
0 |  |  |  | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,39 |  |
5514452 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A. 09.296.295/0014-84 | R$ 1523,93 |  |
5514422 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A. 09.296.295/0014-84 | R$ 2442,45 |  |
0 |  | |  | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 572,29 |  |
0 |  | |  | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 829,50 |  |
0 |  | |  | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 655,26 |  |
0 |  |  |  | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 91,76 |  |
0 |  |  |  | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 490,37 |  |
0 |  |  |  | PADRE TON | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 154,24 |  |
0 |  |  |  | PADRE TON | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 39,64 |  |
0 |  | |  | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 256,93 |  |
0 |  | |  | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1737,18 |  |
0 |  |  |  | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 41,46 |  |
0 |  |  |  | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1076,46 |  |
0 |  | |  | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 630,84 |  |
5525639 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L F DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. 06.105.925/0001-83 | R$ 7763,28 |  |
5515563 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP 09.613.772/0001-73 | R$ 1000,00 |  |
5499833 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AÇAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS 08.903.045/0001-88 | R$ 2000,00 |  |
5499800 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AÇAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS 08.903.045/0001-88 | R$ 4000,00 |  |
5499635 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RONDON LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME 07.129.816/0001-69 | R$ 2500,00 |  |
5499376 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MÁXIMA INFORMÁTICA 84.629.500/0001-87 | R$ 1890,00 |  |
887797 |  |  | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2016,85 |  |
5516651 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA 01.302.220/0001-32 | R$ 3281,80 |  |
5515548 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 07.451.844/0001-06 | R$ 2236,72 |  |
5497227 |  |  | | MARINHA RAUPP | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | NOVO HOTEL 34.776.559/0001-20 | R$ 1600,00 |  |
0 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,79 |  |
0 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,79 |  |
0 |  |  | | MARINHA RAUPP | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,79 |  |
5498168 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R C M G MALINI ME - PAPELARIA UNIVERSO 06.053.641/0001-90 | R$ 4,50 |  |
0 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 50,14 |  |
892134 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
892515 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 336,00 |  |
892481 |  |  | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1709,95 |  |
892480 |  |  | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1717,03 |  |
5512550 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK 05.256.794/0001-72 | R$ 100,00 |  |
5498173 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NOGUEIRA & MORAIS LTDA - ME 13.265.740/0001-00 | R$ 30,70 |  |
5498160 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A. 09.296.295/0014-84 | R$ 416,03 |  |
5497088 |  |  | | MARINHA RAUPP | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | MARESIL HOTELARIA LTDA-ME 00.854.761/0001-00 | R$ 80,00 |  |
892434 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 586,95 |  |
0 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 14,88 |  |
892113 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
872158 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 624,94 |  |
0 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 50,14 |  |
892103 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
892427 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 757,00 |  |
0 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 33,15 |  |
0 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,79 |  |
5500121 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 150,01 |  |
5500117 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA PARANOÁ 00.306.597/0067-23 | R$ 141,06 |  |
5498185 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSCELIN SAITO 469.332.202-49 | R$ 2300,00 |  |
5498162 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONTE SINAI 11.662.549/0001-68 | R$ 2500,16 |  |
5495526 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 00.679.365/0001-94 | R$ 18,47 |  |
892405 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1287,95 |  |
892359 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 970,95 |  |
887827 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -913,85 |  |
872592 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 50,00 |  |
872590 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 852,03 |  |
872591 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 43,40 |  |
872124 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1496,85 |  |
0 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 84,43 |  |
0 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 69,56 |  |
887795 |  |  | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1920,85 |  |
872125 |  |  | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1683,93 |  |
872155 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1563,93 |  |
5509059 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI TELEFONE MÓVEL 05.423.963/0007-07 | R$ 557,48 |  |
872121 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 2713,94 |  |
5515967 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 33.530.486/0001-29 | R$ 29,89 |  |
5512523 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA 05.000.684/0002-26 | R$ 147,36 |  |
5500590 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS 84.569.250/0001-37 | R$ 600,52 |  |
5500135 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA SHOPPING LTDA 04.546.246/0001-14 | R$ 160,79 |  |
0 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 44,05 |  |
0 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 35,94 |  |
5502704 |  |  | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA 05.914.650/0001-66 | R$ 875,34 |  |
5500108 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. 00.306.597/0063-08 | R$ 97,43 |  |
5500102 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. 00.306.597/0063-08 | R$ 160,01 |  |
5500094 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. 00.306.597/0063-08 | R$ 111,52 |  |
5495518 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | KELLE CRISTINA CHAVES COIMBRA 14.675.455/0001-11 | R$ 49,00 |  |
872030 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 816,00 |  |
0 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 50,14 |  |
0 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - EMS 00.000.000/0000-07 | R$ 62,00 |  |
882877 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1223,85 |  |
5517496 |  |  | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A. 02.012.862/0001-60 | R$ 1555,95 |  |
5500053 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BOUTIQUE GELADA IND. E COM. ALIMEN. LTDA ME 63.751.630/0001-18 | R$ 139,50 |  |
5495516 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GUAJARA PALACE HOTEL 84.592.765/0001-58 | R$ 70,00 |  |
5492653 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 173,12 |  |
0 |  | | | AMIR LANDO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 24,99 |  |
0 |  |  | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 50,14 |  |
857597 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1416,98 |  |
5500638 |  | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 |  |
5500185 |  | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | RONDON PALACE HOTEL 04.381.505/0001-02 | R$ 1200,00 |  |
5493465 |  | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GREENVILLE 10.800.961/0001-34 | R$ 141,50 |  |