2139799 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETTI 01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 |  |
2149685 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO MOREIRA 170.782.962-49 | R$ 2100,00 |  |
2137964 |  |  | | Luiz Carlos | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL NACIONAL S/A 72.629.140/0001-34 | R$ 275,00 |  |
2133794 |  | |  | FÁTIMA PELAES | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | CIVAM VIGILANCIA 07.145.039/0001-46 | R$ 4500,00 |  |
2130307 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | LMS VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVATIVA 08.531.731/0001-75 | R$ 4500,00 |  |
2125642 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAPITAL IMOVEIS 01.549.402/0001-02 | R$ 1500,00 |  |
2123602 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ALOUCAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 00.568.794/0001-94 | R$ 2500,00 |  |
2123592 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ALOUCAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 00.568.794/0001-94 | R$ 4200,00 |  |
2124877 |  |  | | Luiz Carlos | 2011 | Passagens aéreas | RIO NORTE TÁXI AÉREO LTDA 10.224.681/0001-25 | R$ 5000,00 |  |
2121701 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA 05.297.501/0002-86 | R$ 277,50 |  |
2136737 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BIG POSTO MANIA 08.580.311/0001-89 | R$ 380,00 |  |
2133927 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ROMULO SERGIO ALVES DO NASCIMENTO 148.895.442-91 | R$ 1200,00 |  |
2133923 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDENILTON LIMA PEREIRA 300.570.782-20 | R$ 1000,00 |  |
2133922 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NEIVALDO DO SOCORRO SANTIAGO 141.634.032-72 | R$ 2000,00 |  |
2133920 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | S.R.G. COMERCIAL LTDA 08.673.697/0001-73 | R$ 2300,00 |  |
2133916 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DEILSON FERREIRA GOMES 651.958.172-00 | R$ 2500,00 |  |
2133896 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MARLINCAR VEICULOS 05.796.405/0001-00 | R$ 11000,00 |  |
2133790 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NCT 07.656.757/0001-87 | R$ 35,09 |  |
2133782 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NCT 07.656.757/0001-87 | R$ 564,71 |  |
2121675 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALCOLUMBRE 05.983.192/0024-03 | R$ 900,00 |  |
2121641 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS 00.038.505/0004-98 | R$ 35,00 |  |
2121639 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS 00.097.626/0001-68 | R$ 30,00 |  |
2121637 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMB. LTDA 08.884.038/0001-86 | R$ 50,00 |  |
0 |  |  | | Luiz Carlos | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 132,92 |  |
0 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 4,58 |  |
0 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 179,95 |  |
0 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 204,66 |  |
0 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 255,90 |  |
0 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 368,02 |  |
0 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 88,10 |  |
0 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 84,92 |  |
2141305 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | DIARIO COMUNICAÇOES LTDA 02.401.125/0001-59 | R$ 2255,56 |  |
2133925 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GENIVALDO MARREIROS DE OLIVEIRA 614.168.862-49 | R$ 1000,00 |  |
2127218 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NTC 07.656.757/0001-87 | R$ 35,09 |  |
2124629 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 40,00 |  |
2124619 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS 00.097.626/0004-00 | R$ 80,00 |  |
2121713 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | TROPICAL RADIOFUSAO LTDA 14.574.974/0001-93 | R$ 2000,00 |  |
2121692 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALCOLUMBRE 05.983.192/0024-03 | R$ 90,00 |  |
2139788 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOVAP 01.831.685/0001-80 | R$ 6000,00 |  |
2124639 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DOM FRANCISCO 01.787.785/0001-57 | R$ 65,00 |  |
2121723 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DISTRIBUIDORA TOTALVENDAS 11.787.670/0001-16 | R$ 992,10 |  |
0 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 735,66 |  |
0 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2436,00 |  |
0 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 329,70 |  |
2121835 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DA FLORA 04.893.272/0001-19 | R$ 80,00 |  |
2121808 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PEIXARIA AMAZONAS 04.094.997/0001-47 | R$ 139,50 |  |
2121717 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | N.BRITO ASSUNÇÃO- ME 11.422.028/0001-33 | R$ 6000,00 |  |
2121696 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK 09.087.882/0001-49 | R$ 100,00 |  |
0 |  |  | | Luiz Carlos | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 268,20 |  |
0 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 77,10 |  |
0 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -380,56 |  |
0 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -750,56 |  |
0 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 7,15 |  |
2121697 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK 09.087.882/0001-49 | R$ 90,00 |  |
0 |  |  | | Professora Marcivania | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 428,87 |  |
0 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 123,26 |  |
0 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1045,52 |  |
0 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 10,80 |  |
0 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 103,40 |  |
0 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 79,35 |  |
0 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 504,57 |  |
0 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 406,87 |  |
2153413 |  |  | | Luiz Carlos | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | N.A.M. PEREIRA E CIA LTDA 01.241.430/0001-68 | R$ 1300,00 |  |
2121797 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | M.V.CONCEIÇÃO 09.319.911/0001-50 | R$ 83,60 |  |
2121672 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ALCOLUMBRE 05.983.192/0024-03 | R$ 200,00 |  |
2121645 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL COM. DER. DE PETROLEO LTDA 00.689.901/0001-32 | R$ 50,00 |  |
2121351 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SA & CIA LTDA 05.983.192/0003-89 | R$ 4500,00 |  |
0 |  |  | | Luiz Carlos | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 110,74 |  |
0 |  |  | | Luiz Carlos | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 128,62 |  |
0 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 28,23 |  |
0 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 37,85 |  |
0 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 386,44 |  |
0 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 490,52 |  |
0 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 275,98 |  |
0 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 434,76 |  |
0 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 374,24 |  |
0 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 459,70 |  |
0 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -9,66 |  |
0 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 258,42 |  |
0 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 571,50 |  |
0 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 0,34 |  |
0 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 135,80 |  |
0 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 44,44 |  |
0 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 122,42 |  |
2172275 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Telefonia | OI FIXO 33.000.118/0006-83 | R$ 950,78 |  |
2155452 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK 09.087.882/0001-49 | R$ 10,00 |  |
2121654 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA 05.297.501/0002-86 | R$ 160,00 |  |
2149270 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Telefonia | VIVO 02.449.992/0145-48 | R$ 310,90 |  |
2133811 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | VIVO 02.449.992/0145-48 | R$ 35,00 |  |
2133806 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | VIVO 02.449.992/0145-48 | R$ 43,42 |  |
2129150 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Telefonia | VIVO 02.449.992/0145-48 | R$ 102,07 |  |
2121704 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | L.SONS SONORIZAÇÃO EM GERAL 04.538.788/0001-45 | R$ 1000,00 |  |
2121651 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA 05.297.501/0002-86 | R$ 135,00 |  |
0 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 |  |
0 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 480,56 |  |
2155935 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 05.965.546/0001-09 | R$ 106,16 |  |
2155932 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 05.965.546/0001-09 | R$ 10,52 |  |
2121805 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DA FLORA 04.893.272/0001-19 | R$ 80,00 |  |
2121649 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMB. LTDA 08.884.038/0001-86 | R$ 50,00 |  |
0 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 555,23 |  |