1437682 |  |  | | OSMAR BERTOLDI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 434,90 |  |
1437680 |  |  | | OSMAR BERTOLDI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 434,90 |  |
1437678 |  |  | | OSMAR BERTOLDI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 434,90 |  |
1437677 |  |  | | OSMAR BERTOLDI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 434,90 |  |
1437676 |  |  | | OSMAR BERTOLDI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 434,90 |  |
1436569 |  |  | | OSMAR BERTOLDI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 434,90 |  |
1436565 |  |  | | OSMAR BERTOLDI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 434,90 |  |
1436563 |  |  | | OSMAR BERTOLDI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 434,90 |  |
1421599 |  |  | | Luciano Ducci | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 434,90 |  |
1421597 |  |  | | Luciano Ducci | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 434,90 |  |
1612807 |  |  | | Valtenir Pereira | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 03.420.926/0007-10 | R$ 434,91 |  |
5992270 |  |  | | Fábio Ramalho | 2016 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - GVT 02.558.157/0001-62 | R$ 434,92 |  |
2049244 |  |  | | Darcísio Perondi | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764/0001-43 | R$ 434,92 |  |
0 |  |  | | Leonardo Monteiro | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 434,94 |  |
0 |  |  | | CABUÇU BORGES | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 434,95 |  |
7369304 |  | | | Felício Laterça | 2022 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMB JARDIM SULACAP LTDA 18.884.603/0001-69 | R$ 434,96 |  |
0 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 434,96 |  |
7531076 |  | | | Luciano Amaral | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FAROL LTDA 07.247.381/0001-57 | R$ 434,99 |  |
7193117 |  |  | | Fernando Coelho Filho | 2021 | Telefonia | Claro S/A 40.432.544/0440-04 | R$ 434,99 |  |
5989855 |  |  | | Marcelo Álvaro Antônio | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | SÃO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS 37.130.481/0001-60 | R$ 434,99 |  |
0 |  |  | | Paes Landim | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 434,99 |  |
7379245 |  | | | Alex Santana | 2022 | Combustíveis e lubrificantes | WELLINGTON NUNES DA HORA 00.867.129/0001-00 | R$ 435,00 |  |
7204511 |  |  | | Marcelo Aro | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DO SUPORTE LTDA - ME 14.758.086/0001-20 | R$ 435,00 |  |
7059160 |  |  | | Marcelo Aro | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DO SUPORTE LTDA - ME 14.758.086/0001-20 | R$ 435,00 |  |
6795686 |  |  | | Walter Alves | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA 22.254.012/0001-85 | R$ 435,00 |  |
6851707 |  |  | | Pedro Uczai | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL DESBRAVADOR LTDA 13.483.734/0001-10 | R$ 435,00 |  |
6850071 |  |  | | Marcelo Aro | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DO SUPORTE LTDA - ME 14.758.086/0001-20 | R$ 435,00 |  |
6819827 |  | | | Denis Bezerra | 2019 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 04.617.596/0001-24 | R$ 435,00 |  |
6544893 |  |  | | Walter Alves | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA 22.254.012/0001-85 | R$ 435,00 |  |
1557120 |  |  | | Pedro Uczai | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 435,00 |  |
1552141 |  |  | | MARCELO MATOS | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,00 |  |
6582829 |  |  | | Marcelo Aro | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DO SUPORTE LTDA - ME 14.758.086/0001-20 | R$ 435,00 |  |
6291923 |  |  | | Roman | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CM RODRIGUES E CIA LTDA 11.979.568/0001-12 | R$ 435,00 |  |
1420879 |  |  | | Renata Abreu | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,00 |  |
1419971 |  |  | | Renata Abreu | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,00 |  |
6341837 |  |  | | Marcelo Aro | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DO SUPORTE LTDA - ME 14.758.086/0001-20 | R$ 435,00 |  |
1287838 |  |  | | Benedita da Silva | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 435,00 |  |
1290151 |  |  | | ANGELIM | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 435,00 |  |
5437398 |  |  | | Vander Loubet | 2014 | Telefonia | OI S/A 05.423.963/0003-83 | R$ 435,00 |  |
5437921 |  | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEXANDRE ATICO CABRAL EPP 17.364.578/0001-20 | R$ 435,00 |  |
5422826 |  |  | | MAURO BENEVIDES | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 435,00 |  |
5400846 |  |  | | Benedita da Silva | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0001-79 | R$ 435,00 |  |
672811 |  |  | | RONALDO ZULKE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,00 |  |
673561 |  |  | | RONALDO ZULKE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,00 |  |
2298744 |  | | | ZEZÉU RIBEIRO | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | JOÃO RODRIGUES DOS PASSOS 14.369.896/0001-95 | R$ 435,00 |  |
2295078 |  | | | Romero Rodrigues | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JETPRINT INFORMÁTICA LTDA. 05.301.712/0001-64 | R$ 435,00 |  |
2304595 |  |  | | LUCI CHOINACKI | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PLAC PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE CONDOMINIO 05.234.081/0001-08 | R$ 435,00 |  |
2308291 |  |  | | ANGELO VANHONI | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | DELFIM COMUNICACAO E TURISMO LTDA 76.070.689/0001-92 | R$ 435,00 |  |
7386259 |  |  | | Carmen Zanotto | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A 08.336.783/0001-90 | R$ 435,01 |  |
5424274 |  | | | MIGUEL CORRÊA | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0003-30 | R$ 435,01 |  |
0 |  |  | | ERIVELTON SANTANA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 435,01 |  |
5124365 |  |  | | ALFREDO SIRKIS | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 435,01 |  |
0 |  |  | | ALEXANDRE SANTOS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 435,01 |  |
7904318 |  | | | Paulo Guedes | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO COMBUSTIVEL IDEAL LTDA 17.933.418/0001-54 | R$ 435,02 |  |
5990907 |  |  | | GIVALDO CARIMBÃO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | ALMIR E SILVA LTDA EPP 04.979.169/0001-96 | R$ 435,02 |  |
0 |  |  | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 435,02 |  |
1035618 |  |  | | Pedro Cunha Lima | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 435,03 |  |
1035617 |  |  | | Pedro Cunha Lima | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 435,03 |  |
1035616 |  |  | | Pedro Cunha Lima | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 435,03 |  |
673562 |  |  | | Rubens Bueno | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,03 |  |
676334 |  |  | | ROSINHA DA ADEFAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,03 |  |
672812 |  |  | | JUNJI ABE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,03 |  |
579943 |  | | | HOMERO PEREIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 435,03 |  |
580158 |  |  | | GERALDO THADEU | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 435,03 |  |
675311 |  |  | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,03 |  |
676332 |  | | | ALEXANDRE TOLEDO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,03 |  |
7724826 |  |  | | Arthur Oliveira Maia | 2024 | Combustíveis e lubrificantes | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0063-08 | R$ 435,04 |  |
7368918 |  | | | Pastor Gil | 2022 | Combustíveis e lubrificantes | C. G. DE SOUSA EIRELI 69.425.734/0002-08 | R$ 435,06 |  |
7377892 |  | | | Bira do Pindaré | 2022 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARONE LTDA (PLAZA) 29.018.539/0003-11 | R$ 435,06 |  |
1654147 |  |  | | José Guimarães | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 435,08 |  |
7902332 |  | | | Hercílio Coelho Diniz | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | LESTE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA. 01.673.694/0001-90 | R$ 435,10 |  |
7725476 |  | | | Diego Coronel | 2024 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MEIRA II 05.291.198/0002-04 | R$ 435,11 |  |
0 |  |  | | Onyx Lorenzoni | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,11 |  |
0 |  |  | | JÚLIO CAMPOS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,11 |  |
0 |  |  | | JORGE BOEIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,11 |  |
0 |  |  | | Jilmar Tatto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,11 |  |
0 |  |  | | Jilmar Tatto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,11 |  |
0 |  |  | | Jefferson Campos | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,11 |  |
6805629 |  |  | | Vinicius Carvalho | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA RENT A CAR S.A. 16.670.085/0015-50 | R$ 435,14 |  |