0 |  | | | ELIENE LIMA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2,22 |  |
0 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 36,40 |  |
0 |  | | | ELIENE LIMA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 180,26 |  |
0 |  |  |  | Carlos Bezerra | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 71,92 |  |
0 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,51 |  |
0 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,24 |  |
0 |  | | | ELIENE LIMA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 6,38 |  |
0 |  |  |  | Carlos Bezerra | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 4,47 |  |
0 |  | |  | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,65 |  |
0 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1282,55 |  |
0 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 21,04 |  |
0 |  |  | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 4,14 |  |
0 |  |  | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 |  |
0 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 130,17 |  |
0 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 134,19 |  |
0 |  | | | ELIENE LIMA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 970,82 |  |
0 |  | | | ELIENE LIMA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 190,78 |  |
0 |  | | | ELIENE LIMA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 17,98 |  |
0 |  |  |  | Carlos Bezerra | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1834,51 |  |
0 |  |  |  | Carlos Bezerra | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 186,12 |  |
0 |  | | | PEDRO HENRY | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,25 |  |
0 |  | |  | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 986,91 |  |
0 |  | |  | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 134,64 |  |
0 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 644,73 |  |
0 |  | | | ELIENE LIMA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1265,88 |  |
0 |  |  |  | Carlos Bezerra | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1143,90 |  |
0 |  | |  | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,13 |  |
5315028 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO M5 LTDA 70.424.882/0001-06 | R$ 138,19 |  |
797066 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 412,55 |  |
5322796 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SERRANIAS 37.487.717/0001-10 | R$ 74,01 |  |
5315033 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO M5 LTDA 70.424.882/0001-06 | R$ 62,81 |  |
5322800 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Telefonia | Global Village Telecom LTDA 03.420.926/0007-10 | R$ 143,14 |  |
5315032 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO M5 LTDA 70.424.882/0001-06 | R$ 159,44 |  |
5357420 |  |  | | ROBERTO DORNER | 2013 | Telefonia | Oi S.A 76.535.764/0329-32 | R$ 198,83 |  |
5357391 |  |  | | ROBERTO DORNER | 2013 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0027-00 | R$ 432,99 |  |
5357369 |  |  | | ROBERTO DORNER | 2013 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0027-00 | R$ 371,54 |  |
5357111 |  |  | | ROBERTO DORNER | 2013 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0027-00 | R$ 337,99 |  |
5315034 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CORUJÃO 09.480.869/0001-55 | R$ 120,01 |  |
5315026 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASTOLDI DIAMANTINO 00.438.847/0001-52 | R$ 52,00 |  |
5315024 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Sao Charbel 73.468.951/0001-63 | R$ 104,42 |  |
5315019 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 | R$ 99,90 |  |
5311574 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 | R$ 490,41 |  |
796334 |  |  | | Carlos Bezerra | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
5357271 |  |  | | ROBERTO DORNER | 2013 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 302,99 |  |
5357360 |  |  | | ROBERTO DORNER | 2013 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 33.530.486/0001-29 | R$ 32,31 |  |
5322793 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Vitoria 04.066.751/0001-61 | R$ 83,81 |  |
5315035 |  |  |  | SÁGUAS MORAES | 2013 | Serviços postais | TAM CARGO LINHAS AÉREAS 02.012.862/0015-65 | R$ 80,80 |  |
5317260 |  |  | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Telefonia | NET - FONE 33.530.486/0116-78 | R$ 48,24 |  |
5315023 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Restaurante Pé de Pequi 07.073.624/0001-88 | R$ 100,00 |  |
5309285 |  |  |  | Valtenir Pereira | 2013 | Assinatura de publicações | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. 60.579.703/0001-48 | R$ 707,40 |  |
5309204 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MACHADO&SILVA LTDA 08.710.871/0001-00 | R$ 230,00 |  |
5309190 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Imperial Palace Hotel 10.934.929/0001-41 | R$ 80,00 |  |
5307139 |  |  |  | SÁGUAS MORAES | 2013 | Locação ou fretamento de aeronaves | E.D. Semensato Comércio e Transportes 14.308.078/0001-82 | R$ 2620,00 |  |
5307133 |  |  |  | SÁGUAS MORAES | 2013 | Locação ou fretamento de aeronaves | E.D. Semensato Comércio e Transportes 14.308.078/0001-82 | R$ 4200,00 |  |
5307113 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUNNA - TRANSPETRO TRANSPORTE E COM. DE COMB 03.164.316/0001-07 | R$ 115,11 |  |
777303 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 357,95 |  |
5319023 |  |  |  | NILSON LEITÃO | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | GUARDIÃ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 37.500.998/0001-01 | R$ 24745,00 |  |
5307119 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUNNA - TRANSPETRO TRANSPORTE E COM. DE COMB 03.164.316/0001-07 | R$ 112,31 |  |
0 |  |  |  | NILSON LEITÃO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 6433,67 |  |
792811 |  |  | | Carlos Bezerra | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 524,55 |  |
751202 |  |  | | Carlos Bezerra | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1011,95 |  |
0 |  |  | | Carlos Bezerra | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 28,97 |  |
764412 |  | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -22,55 |  |
764411 |  | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -808,05 |  |
751200 |  | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 111,55 |  |
751201 |  | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 895,95 |  |
5309162 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | serviço nacional de aprendiz. comercial senac 33.469.172/0016-44 | R$ 25,37 |  |
5309158 |  |  |  | Valtenir Pereira | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | UNITAXI 12.623.662/0001-05 | R$ 20,00 |  |
5305931 |  | |  | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | VETOR ASSESSORIA E PESQUISA SC LTDA 00.081.933/0001-50 | R$ 80000,00 |  |
5305385 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POUSADA VILAGE 13.291.567/0001-06 | R$ 260,00 |  |
777158 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 121,55 |  |
792370 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 333,55 |  |
751176 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1011,95 |  |
0 |  |  | | Carlos Bezerra | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 30,68 |  |
0 |  | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 7,20 |  |
5327397 |  |  | | ROBERTO DORNER | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 145,01 |  |
5327392 |  |  | | ROBERTO DORNER | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC ALIMENTOS 33.469.172/0022-92 | R$ 75,00 |  |
5309161 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 15,00 |  |
5304783 |  |  |  | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CAVALCANTI E CARVALHO ADVOGADOS 03.967.431/0001-10 | R$ 21000,00 |  |
5304486 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Petro Brasil 11.835.106/0001-21 | R$ 78,00 |  |
5304263 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PORTO BELO são João posto de abastecimento 37.130.481/0001-60 | R$ 141,37 |  |
0 |  |  | | NILSON LEITÃO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 38,95 |  |
792266 |  |  | | ROBERTO DORNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 412,55 |  |
751142 |  |  | | Carlos Bezerra | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 951,55 |  |
0 |  |  | | Carlos Bezerra | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 27,01 |  |
0 |  |  |  | Carlos Bezerra | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 56,62 |  |
0 |  | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 30,01 |  |
5309164 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | serviço nacional de aprendiz. comercial senac 33.469.172/0016-44 | R$ 17,87 |  |
5307128 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Passagens aéreas | CGB AMERICA DO SUL TAXI AEREO LTDA 02.907.387/0001-90 | R$ 757,90 |  |
5304503 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA 73.783.649/0001-08 | R$ 950,00 |  |
5302542 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 25,37 |  |
5302534 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTOPOSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 |  |
792182 |  |  | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 751,55 |  |
756608 |  |  | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 206,85 |  |
751135 |  |  | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 639,00 |  |
792201 |  |  | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 574,50 |  |
0 |  |  | | Carlos Bezerra | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 35,95 |  |
5322803 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Condomínio Edifício American Business 04.759.777/0001-95 | R$ 297,01 |  |
5306450 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria Lopes Scarmagnani 078.760.171-34 | R$ 1600,00 |  |
5304508 |  |  | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | Promo Grafica, Ed e Comunicação Visual Ltda. ME 14.034.336/0001-80 | R$ 10000,00 |  |