7138892 |  | | | Ted Conti | 2020 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA 17.613.697/0001-79 | R$ 9860,00 |  |
7305172 |  | | | Ted Conti | 2021 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA - GESTAO CONTABIL E TREINAMENTOS 17.613.697/0001-79 | R$ 9500,00 |  |
6980363 |  | | | Ted Conti | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME 24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 |  |
7128882 |  | | | Ted Conti | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI 24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 |  |
7305294 |  | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI 13.882.645/0001-47 | R$ 4795,75 |  |
7124878 |  | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI 13.882.645/0001-47 | R$ 4749,60 |  |
7138537 |  | | | Ted Conti | 2020 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTI MARCAS COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS EIRELI 31.859.249/0001-80 | R$ 4600,00 |  |
7012239 |  | | | Ted Conti | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA 17.613.697/0001-79 | R$ 4500,00 |  |
6981047 |  | | | Ted Conti | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVICOS 31.859.249/0001-80 | R$ 4400,00 |  |
6980394 |  | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI 13.882.645/0001-47 | R$ 4224,88 |  |
6982975 |  | | | Ted Conti | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Grafica e Editora Jep Ltda 27.252.147/0001-25 | R$ 3290,00 |  |
1744890 |  | | | Ted Conti | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2331,95 |  |
1765412 |  | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1836,23 |  |
1744913 |  | | | Ted Conti | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1558,47 |  |
1760894 |  | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1555,23 |  |
7002076 |  | | | Ted Conti | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | IURY DUARTE GOUVEA. 32.818.604/0001-36 | R$ 1400,00 |  |
1760753 |  | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1307,23 |  |
1760892 |  | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1305,85 |  |
1760752 |  | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1305,85 |  |
7012224 |  | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06.069.667/0001-27 | R$ 1280,00 |  |
7138936 |  | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06.069.667/0001-27 | R$ 1280,00 |  |
1760836 |  | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1256,23 |  |
1760779 |  | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1138,85 |  |
1744916 |  | | | Ted Conti | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 935,48 |  |
1720099 |  | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 885,85 |  |
1720103 |  | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 883,57 |  |
7304434 |  | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA 27.732.460/0002-41 | R$ 802,19 |  |
1725078 |  | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 754,00 |  |
6980431 |  | | | Ted Conti | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 27.732.460/0002-41 | R$ 613,32 |  |
7304960 |  | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA 27.732.460/0001-60 | R$ 525,81 |  |
7138554 |  | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 | R$ 515,06 |  |
1719910 |  | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 415,00 |  |
7303502 |  | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | 024 - CTN - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0024-93 | R$ 346,06 |  |
1719909 |  | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 293,00 |  |
7138558 |  | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A. 40.432.544/0118-58 | R$ 292,56 |  |
7128873 |  | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA 27.732.460/0002-41 | R$ 264,52 |  |
1760935 |  | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 248,00 |  |
7015106 |  | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A. 40.432.544/0118-58 | R$ 239,99 |  |
7002002 |  | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 | R$ 233,20 |  |
6984922 |  | | | Ted Conti | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA 27.732.460/0001-60 | R$ 225,74 |  |
7138555 |  | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 | R$ 210,64 |  |
7139801 |  | | | Ted Conti | 2020 | Telefonia | Claro S/A 40.432.544/0440-04 | R$ 205,95 |  |
7303590 |  | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA PAULA LTDA 08.589.031/0001-31 | R$ 157,85 |  |
0 |  | | | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12 00.000.000/0000-07 | R$ 148,10 |  |
7303666 |  | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 39.404.942/0001-70 | R$ 100,00 |  |
7002012 |  | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 | R$ 93,28 |  |
0 |  | | | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 87,13 |  |
7010812 |  | | | Ted Conti | 2019 | Telefonia | Claro S.A 40.432.544/0440-04 | R$ 83,98 |  |
0 |  | | | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 73,41 |  |
7303693 |  | | | Ted Conti | 2021 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL ALINE LTDA 24.746.643/0001-47 | R$ 70,00 |  |
0 |  | | | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CAIXA DE ENCOMENDAS BÁSICA/CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 15,80 |  |
1761886 |  | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -1836,23 |  |
5580611 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | MORETO & MORETO LTDA ME 03.200.493/0001-00 | R$ 34500,00 |  |
5306559 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA LIDERSET 04.284.236/0001-58 | R$ 30000,00 |  |
5575972 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA FLEUR 20.929.221/0001-56 | R$ 15000,00 |  |
1756435 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL ACONTECE S/C LTDA 01.690.092/0001-41 | R$ 10000,00 |  |
1991097 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INTERATIVA DE PESQ. SOCIOLOGICAS LTDA 04.282.657/0001-40 | R$ 10000,00 |  |
5302242 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL ACONTECE S/C LTDA 01.690.092/0001-41 | R$ 7000,00 |  |
2247693 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIANA MARIA MARINHO FREITAS 424.553.162-20 | R$ 4800,00 |  |
5570782 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARCEL 04.225.232/0001-07 | R$ 4500,00 |  |
5293698 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARCEL 04.225.232/0001-07 | R$ 3432,00 |  |
1745607 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARLIN LTDA 39.385.059/0001-80 | R$ 3141,57 |  |
1980093 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CARLOS EDUARDO SAADI 049.729.887-20 | R$ 3000,00 |  |
5305335 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DIOCELES BAHIENSE MOREIRA 086.513.377-87 | R$ 3000,00 |  |
5300832 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO 00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 |  |
5571039 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO 00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 |  |
1990069 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARLIN LTDA 39.385.059/0001-80 | R$ 2871,76 |  |
2233600 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SEPEL SERRA PETROLEOS LTDA 27.226.612/0001-53 | R$ 2818,06 |  |
2233597 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 |  |
2451454 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 |  |
5585544 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Leonardo Morais Machado 093.049.707-41 | R$ 2800,00 |  |
2452234 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | SEPEL SERRA PETROLEOS LTDA 27.226.612/0001-53 | R$ 2573,64 |  |
2451486 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIANA MARIA MARINHO FREITAS 424.553.162-20 | R$ 2500,00 |  |
1756821 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CARLOS EDUARDO SAADI 049.729.887-20 | R$ 2350,00 |  |
2233598 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | JAB SERVIÇOS LTDA 32.405.193/0001-57 | R$ 1938,00 |  |
1073831 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1838,03 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1438,62 |  |
1073151 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1099,00 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1081,03 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 1060,50 |  |
1985737 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN 28.151.363/0001-47 | R$ 964,77 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 958,03 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 958,03 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 957,85 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 953,85 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 906,62 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 906,62 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 902,42 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 861,56 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 768,13 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 743,13 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 733,93 |  |
1074161 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 732,00 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 681,03 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 660,62 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 649,03 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 648,62 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 630,13 |  |
1758492 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 628,55 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 612,54 |  |