0 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 9,16 |  |
0 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 23,37 |  |
0 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 92,88 |  |
0 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 15,94 |  |
0 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 11,01 |  |
0 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 8,16 |  |
0 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 9,01 |  |
5555709 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | PRO-EMPRESA INFORMÁTICA LTDA - EPP 04.078.478/0001-95 | R$ 10000,00 |  |
0 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 621,44 |  |
0 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 35,14 |  |
0 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 188,28 |  |
0 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 319,18 |  |
0 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 164,79 |  |
0 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 281,14 |  |
5552871 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCARMINAS 11.275.734/0001-08 | R$ 2800,00 |  |
5543291 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | F.M.DA SILVA JUNIOR-ME 20.504.745/0001-03 | R$ 7000,00 |  |
5590612 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MANOEL FELIPE MENEZES DA SILVA JUNIOR 207.171.302-82 | R$ 1750,00 |  |
5546439 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP 09.613.772/0001-73 | R$ 150,00 |  |
5546419 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 38.069.159/0001-35 | R$ 478,00 |  |
0 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 89,57 |  |
5536260 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAPITAL IMÓVEIS LTDA 01.549.402/0001-02 | R$ 1778,00 |  |
5534646 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ECOS PESQUISA E CONSULTORIA 05.706.042/0001-66 | R$ 12000,00 |  |
5563913 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONSULTORIA GOVERNAMENTAL E LOGÍSTICA EMPRESARIAL 08.728.379/0001-62 | R$ 25000,00 |  |
5543832 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONSULTORIA GOVERNAMENTAL E LOGÍSTICA EMPRESARIAL 08.728.379/0001-62 | R$ 9000,00 |  |
5540959 |  | |  | FÁTIMA PELAES | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | PARGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - ME 14.719.905/0001-20 | R$ 7600,00 |  |
5534574 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | N. Bessa Costa - Me 34.870.964/0001-02 | R$ 6200,00 |  |
5534418 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | INVESTICAR VEÍCULOS LTDA 01.615.224/0001-70 | R$ 3613,30 |  |
5536438 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARL Barros Serviços Executivos Renta a car 11.842.749/0001-00 | R$ 4874,03 |  |
5545702 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 1298,59 |  |
5543405 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL 00.689.901/0001-32 | R$ 150,00 |  |
5540561 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA 09.087.882/0001-49 | R$ 30,00 |  |
5537740 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 00.042.044/0001-84 | R$ 100,00 |  |
5537725 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ COMERCIAL - SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 29,04 |  |
930319 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 810,93 |  |
1079325 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 514,57 |  |
1079324 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 517,03 |  |
1080821 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
1080818 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
1080816 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
1079332 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 955,03 |  |
1079278 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 955,03 |  |
1079078 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 715,00 |  |
930476 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1559,93 |  |
930138 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 451,47 |  |
930264 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 674,00 |  |
1079328 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1395,95 |  |
1079279 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1395,95 |  |
5554298 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DANILO BRITO IMÓVEIS 17.489.423/0001-10 | R$ 5000,00 |  |
5552914 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | J.M. LOCAÇÃO 18.957.117/0001-23 | R$ 10000,00 |  |
5533244 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELITE IMÓVEIS 10.969.713/0001-11 | R$ 3000,00 |  |
5533240 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDENILTON LIMA PEREIRA 300.570.782-20 | R$ 3000,00 |  |
5533238 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RÔMULO SÉRGIO ALVES DO NASCIMENTO 148.895.442-91 | R$ 5000,00 |  |
5533211 |  |  | | Vinicius Gurgel | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NEIVALDO DO SOCORRO SANTIAGO 141.634.032-72 | R$ 3500,00 |  |
930556 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1051,85 |  |
0 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 88,49 |  |
1079062 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1395,95 |  |
1126485 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -982,25 |  |
1079046 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1395,95 |  |
1080330 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 |  |
1080324 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 |  |
1079058 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1403,03 |  |
5540631 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA 09.087.882/0001-49 | R$ 30,00 |  |
5537732 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ COMERCIAL - SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 60,13 |  |
5537573 |  |  | | Luiz Carlos | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.480.025/0001-30 | R$ 925,00 |  |
1080773 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
1080318 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 |  |
1078965 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 503,93 |  |
1078964 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 496,85 |  |
1078963 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 666,03 |  |
1078962 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 879,95 |  |
1078961 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 887,03 |  |
1078960 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1042,95 |  |
1078959 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 150,08 |  |
1078927 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 481,00 |  |
1078926 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 443,08 |  |
930618 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -599,93 |  |
1080313 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 |  |
1078941 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1809,03 |  |
1078918 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 385,00 |  |
1078917 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 529,00 |  |
5540595 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA 09.087.882/0001-49 | R$ 30,00 |  |
5528673 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUINALDO LOPES DA SILVA 572.793.652-72 | R$ 2860,00 |  |
908531 |  |  | | Luiz Carlos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
908891 |  |  | | Luiz Carlos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 854,10 |  |
930263 |  |  | | Luiz Carlos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 673,95 |  |
930229 |  |  | | Luiz Carlos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 569,00 |  |
930102 |  |  | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 405,47 |  |
0 |  |  | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CÓPIA 00.000.000/0000-07 | R$ 14,02 |  |
1078871 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1528,03 |  |
930178 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 499,00 |  |
1080742 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
1078816 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 574,00 |  |
1078864 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1662,03 |  |
5537254 |  |  | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO LAZARO 04.261.230/0001-65 | R$ 3750,00 |  |
5528382 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK LTDA. 03.482.208/0001-82 | R$ 150,00 |  |
930518 |  |  | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2016,85 |  |
1079151 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2116,85 |  |
5537759 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALCOLUMBRE 05.983.192/0039-90 | R$ 30,00 |  |
909160 |  |  | | Luiz Carlos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1395,95 |  |
1079139 |  | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2116,85 |  |